
北京可信会计师事务所
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专项资金审计
开展专项资金审计,出具相关专项资金审计报告
专项资金审计是审计机关(国家审计署、会计师事务所、审计师事务所、企事业单位内部审计部门等)对专项资金收支的真实性、合法性和效益性进行的监督活动。专项资金审计只对某项资金的收支活动进行审查,一般不需要涉及被审计单位的其他财政财务收支活动。专项资金审计包括国家专项资金审计、国家专项扶持资金审计、财政专项资金审计、农业专项资金审计、中小企业发展专项资金审计、散装水泥专项资金审计、其他特定专项项目资金审计等等专项资金审计。
北京可信会计师事务所(普通合伙)开展专项资金审计的流程是这样的:与客户达成初步意向,沟通好专项资金审计流程之后,与客户签订专项资金审计合同,约定双方的权利、义务,包括约定好专项资金审计收费(专项资金审计费用、专项资金审计费用标准)、专项资金审计时间、专项资金审计内容等等,然后根据中国注册会计师审计准则、专项资金管理办法、专项资金使用管理办法、结合我们过去的专项资金审计案例,开始拟定专项资金审计工作计划(包括专项资金审计重点),专项资金审计实施方案(专项资金审计方案)、向客户发送专项资金审计资料清单,我们财务审计部的财务审计师(中国注册会计师)带领项目组员进驻现场利用审计软件(包含有审计报表审计调整及分析系统)开展专项资金审计,包括开展分析性复核(企业财务报表分析、财务分析)、查阅以前年度的专项资金审计报告、专项资金自查报告、内部审计报告(如有)、审核专项资金审批制度、专项资金制度、专项资金计划、专项资金报告、专项资金明细表(专项资金表、财政收支表)、专项资金申报、专项资金申请报告、专项资金财务管理、专项资金账务处理、其他相关财务报表、审计专项资金管理软件(专项资金软件)等等审计工作,形成专项资金审计底稿等底稿,最后经公司相关质量控制复核人员按照中国注册会计师审计准则对专项资金审计底稿进行复核,复核通过后才能出具专项资金审计报告,最后将专项资金审计报告提交给客户。这样就基本上完成了专项资金审计流程。
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